Di seguito viene riportato uno scadenziario fiscale relativo i versamenti, dichiarazioni e adempimenti.

Le scadenze si riferiscono a quelle previste dalla normativa vigente. Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai clienti attraverso i propri canali quali sito internet e social network.

SCADENZE VERSAMENTI
16 febbraio Versamento Contributi Fissi INPS (artigiani e commercianti) – IV rata
Versamento premio INAIL (Autoliquidazione)
16 marzo Versamento Saldo annuale IVA anno precedente (dilazionabile al 16/06 o 16/07)
Versamento Tassa Annuale vidimazione libri sociali
16 maggio Versamento IVA del I trimestre (IVA dal 01/01 a 31/03)
Versamento Contributi Fissi INPS (artigiani e commercianti) – I rata
16 giugno Versamento Imposte (saldo anno precedente / acconto anno in corso) – salvo proroga
Versamento Contributi INPS – quota eccedente il minimale (saldo anno precedente / acconto anno in corso)
Versamento Saldo IVA (per coloro che non l’hanno già versata al 16/03)
Versamento IMU/TASI (Acconto)
Versamento Diritto Camerale
20 agosto Versamento IVA del II trimestre (IVA dal 01/03 a 30/06)
Versamento Contributi Fissi INPS
 (artigiani e commercianti) – II rata
16 novembre Versamento IVA del III trimestre (IVA dal 01/07 a 30/09)
Versamento Contributi Fissi INPS (artigiani e commercianti) – III rata
30 novembre Versamento II acconto Imposte (Irpef/Ires + Irap) per l’anno in corso
(non dilazionabile, né rateizzabile)
16 dicembre Versamento IMU/TASI (Saldo)
27 dicembre Versamento acconto IVA

 

VERSAMENTI MENSILI : entro il 16 di ogni mese occorre versare le ritenute operate su fatture pagate nel mese precedente e l’IVA a debito relativa al mese precedente (solo per i contribuenti mensili)

SCADENZE DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI SOGGETTO
INTERESSATO
25 gennaio Presentazione Intrastat
relativo IV Trimestre dell’anno precedente
Chi opera con l’estero
(UE)
31 gennaio Presentazione Black List 
relativo IV Trimestre dell’anno precedente
Chi opera con l’estero
(UE/EXTRA)
28 febbraio Certificazione delle ritenute Chi ha eseguito ritenute
nell’anno precedente
07 marzo Certificazione Unica Chi ha eseguito ritenute nell’anno
precedente e ha dipendenti
10 aprile Presentazione Comunicazione Operazioni IVA
relativa all’anno precedente
Chi effettua la liquidazione
mensile IVA
20 aprile Presentazione Comunicazione Operazioni IVA
relativa all’anno precedente
Chi effettua la liquidazione
trimestrale IVA
25 aprile Presentazione Intrastat
relativo I Trimestre dell’anno in corso
Chi opera con l’estero
(UE)
30 aprile Presentazione Black List 
relativo I Trimestre dell’anno in corso
Chi opera con l’estero
(UE/EXTRA)
07 luglio Presentazione modello 730 
relativo all’anno precedente
Lavoratori dipendenti o
assimilati
25 luglio Presentazione Intrastat
relativo II Trimestre dell’anno in corso
Chi opera con l’estero
(UE)
31 luglio Presentazione Black List 
relativo II Trimestre dell’anno in corso
Chi opera con l’estero
(UE/EXTRA)
31 luglio Presentazione modello 770
relativo alle ritenute sull’anno precedente
Chi ha eseguito ritenute
nell’anno precedente
30 settembre Presentazione modello UNICO
relativo all’anno precedente
Tutti
25 ottobre Presentazione Intrastat
relativo III Trimestre dell’anno in corso
Chi opera con l’estero
(UE)
31 ottobre Presentazione Black List 
relativo III Trimestre dell’anno in corso
Chi opera con l’estero
(UE/EXTRA)
25 gennaio
(anno successivo)
Presentazione Intrastat
relativo IV Trimestre dell’anno precedente
Chi opera con l’estero
(UE)
31 gennaio
(anno successivo)
Presentazione Black List 
relativo IV Trimestre dell’anno precedente
Chi opera con l’estero
(UE/EXTRA)